注意,稅局將對連續(xù)三年虧損的企業(yè)進(jìn)行納稅評估!你們都準(zhǔn)備好了嗎?
近段時(shí)間聽說了一件事,稅務(wù)機(jī)關(guān)將在近期開展對連續(xù)三年虧損企業(yè)的納稅評估,請各位老板認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容,請各公司在全面開查之前,先做好自查。
稅務(wù)稽查?不會查到我們的,我一小規(guī)模納稅人,又不虛開虛抵專票,人家沒功夫查我們!
錯(cuò)!雖說一般納稅人開具和使用增值稅專用發(fā)票的情況是稅局嚴(yán)查的重點(diǎn),但企業(yè)所得稅同樣也是一大重要稅種。不論是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,對企業(yè)所得稅的稽查都是一樣的。誰讓你們都虛列費(fèi)用做虧損呢?
不過如果你是真的經(jīng)營不善,確實(shí)是虧損,那也不必?fù)?dān)心,只要賬本、各類單據(jù)、發(fā)票都能如實(shí)提供,且能和納稅申報(bào)表對的上就行。
否則,還是勸您從以下方面針對企業(yè)所得稅的申報(bào)情況,進(jìn)行自查:
是不是在往來賬戶之間“調(diào)整”了企業(yè)利潤?
取得了非貨幣性資產(chǎn)收益是不是就不計(jì)入應(yīng)納稅所得額了?
所有視同銷售的行為是不是都視而不見,不做納稅調(diào)整?
是不是收到了政府獎(jiǎng)勵(lì)、各項(xiàng)補(bǔ)貼、別人的捐贈,都不計(jì)入應(yīng)納稅所得額?
是不是隨意改變成本計(jì)價(jià)方法,調(diào)節(jié)利潤?
是不是不按稅法規(guī)定折舊方法計(jì)提折舊?
什么?上面的這些都太高端了,你不會操作?那你一定干過下面這些事兒:
利用虛開發(fā)票或虛列人工費(fèi)等虛增成本;
使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證,列支成本費(fèi)用;
超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi);
擅自擴(kuò)大研究開發(fā)費(fèi)用的列支范圍,還違規(guī)加計(jì)扣除…
各位老板,聽我一句勸,企業(yè)所得稅不要再年年做虧損了,連年虧算你還不注銷,人家閉著眼也知道你在造假!
年所得額在50萬以內(nèi)的,只需要按10%交企業(yè)所得稅;或是申請了高新技術(shù)企業(yè)的,只需按15%交所得稅;再或者你入駐前海,符合要求的企業(yè)也可以享受所得稅15%的優(yōu)惠政策。
如果賺錢了,老板們就交點(diǎn)兒企業(yè)所得稅吧,同時(shí)還一定要把賬做好,這樣稅局來查也不怕!
記住,需要代理記賬報(bào)稅都可以來找我們深南財(cái)務(wù)!
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